1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;6、督促审计结论和建议的落实;7、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;8、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。1、经济、财会、金融等相关专业大专以上学历,中级以上职称,具有审计师或注册会计师资格;2、5年以上审计作经验,熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,谙熟公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;3、具备一定的企业管理、法律等综合知识,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;4、熟悉财务管理、资本运作和企业融资;5、良好地沟通能力和协调能力,诚实正直,原则性强,有一定的责任心。